2026四川天府银行社会招聘公告_中公网校
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2026四川天府银行社会招聘公告

招聘岗位:

(一)信息科技审计岗(J10329)

工作职责

负责银行信息科技系统的全面审计,包括信息系统开发、运维、安全等方面;参与银行审计监督系统的规划、建设和优化工作评估IT治理、信息安全、数据管理和业务连续性风险;对核心银行系统、网络架构、数据库等进行安全性和有效性审计;开展科技风险专项审计和渗透测试;运用数据分析技术辅助审计工作,审计效率;将专业的技术审计发现转化为业务语言,撰写高质量、可执行的科技风险审计报告,并向管理层进行清晰汇报。

任职资格

1.基本条件:年龄不超过40周岁,性别不限;全日制本科及以上学历(硕士研究生优先考虑);会计学、财务管理、审计学、风险管理、金融学等相关专业;

2.经验及技能:具备5年以上银行信息科技或IT审计工作经验;必须具备银行审计监督系统建设相关工作经验;熟悉银行业务系统架构、网络安全管理及相关监管要求;掌握CISA、CISSP、CISP等信息安全或IT审计专业证书者优先;熟悉数据分析工具(如SQL、Python等)者优先;有金融科技公司或大型银行科技部门工作经验者优先;

3.通用素质:

(1)原则性强,具备良好的职业道德和风险意识;具备出色的书面与口头沟通能力,能清晰、严谨地表述审计发现、风险分析判断与建议,并有效与被审计单位进行沟通协调;文字功底扎实,具备的审计报告、汇报材料与制度文件的撰写能力;能够适应阶段性高强度审计工作,具备团队合作精神和学习能力。

(2)风险敏感度高,具备较强的风险识别和判断能力;逻辑思维清晰,具备良好的调查取证和分析能力;沟通协调与报告写作能力突出,能深入浅出地揭示复杂风险,撰写的审计文书条理清晰、论证有力;具备良好的跨部门沟通技巧,能有效说服并督促业务部门落实风险防控措施;责任心强,能承受一定的工作压力。

(3)具备良好的技术理解和业务融合能力;逻辑思维严谨,具备较强的系统分析能力;具备的技术文档撰写和口头汇报能力,能将复杂的技术问题、风险及建议,以清晰易懂的方式传递给非技术背景的决策者;文字表达,能独立编制高质量的审计方案、报告及建设方案;学习能力强,能快速掌握新技术和新方法;具备良好的团队协作和跨部门沟通能力。

4.其他:应聘者需对提交简历的真实性负责;同等条件下,持有相关专业证书及具备突出沟通与写作能力者优先考虑;具有跨板块审计经验者可适当放宽条件。

(二)综合审计岗(授信业务方向)(J10328)

工作职责

负责银行授信业务全流程审计,包括贷前调查、贷中审查、贷后管理等环节;评估授信政策执行情况及风险管理有效性;识别授信业务中的信用风险、操作风险和合规风险:对重大授信项目、不良资产进行专项审计;检查授信档案的完整性、合规性;针对审计发现问题,撰写逻辑严密、建议可行的审计报告与管理建议书,并有效推动整改落实。

任职资格

1.基本条件:年龄不超过40周岁,性别不限;全日制本科及以上学历(硕士研究生优先考虑);会计学、财务管理、审计学、风险管理、金融学等相关专业。

2.经验及技能:具备5年以上银行授信业务或风险审计相关工作经验;熟悉银行信贷政策、监管规定及风险管理工具;掌握企业财务分析、信用评级方法和风险识别技术;具有FRM、CPA、CIA等专业资格证书者优先;有授信审批、风险管理或相关审计经验者优先。

3.通用素质:

(1)原则性强,具备良好的职业道德和风险意识;具备出色的书面与口头沟通能力,能清晰、严谨地表述审计发现、风险分析判断与建议,并有效与被审计单位进行沟通协调;文字功底扎实,具备的审计报告、汇报材料与制度文件的撰写能力;能够适应阶段性高强度审计工作,具备团队合作精神和学习能力。

(2)风险敏感度高,具备较强的风险识别和判断能力;逻辑思维清晰,具备良好的调查取证和分析能力;沟通协调与报告写作能力突出,能深入浅出地揭示复杂风险,撰写的审计文书条理清晰、论证有力;具备良好的跨部门沟通技巧,能有效说服并督促业务部门落实风险防控措施;责任心强,能承受一定的工作压力。

(3)具备良好的技术理解和业务融合能力;逻辑思维严谨,具备较强的系统分析能力;具备的技术文档撰写和口头汇报能力,能将复杂的技术问题、风险及建议,以清晰易懂的方式传递给非技术背景的决策者;文字表达,能独立编制高质量的审计方案、报告及建设方案;学习能力强,能快速掌握新技术和新方法;具备良好的团队协作和跨部门沟通能力。

4.其他:应聘者需对提交简历的真实性负责;同等条件下,持有相关专业证书及具备突出沟通与写作能力者优先考虑;具有跨板块审计经验者可适当放宽条件。

(三)综合审计岗(财务会计方向)(J10327)

工作职责

负责银行财务会计业务的全面审计工作,包括但不限于会计核算、财务报告、财务预算、税务管理等方面;识别和评估财务会计领域的重大风险,制定针对性审计方案;执行审计程序,发现内控缺陷和财务错报,提出改进建议并跟踪整改;开展财务舞弊审计和专项调查;独立编制结构清晰、证据确凿、结论准确的审计工作底稿与审计报告,确保审计质量与文档规范性符合监管及内部要求;协助优化财务会计审计流程和方法论。

任职资格

1.基本条件:年龄不超过40周岁,性别不限;全日制本科及以上学历(硕士研究生优先考虑);会计学、财务管理、审计学、风险管理、金融学等相关专业;

2.经验及技能:具备5年以上银行财务会计或审计工作经验;熟悉银行会计制度、财务准则和监管法规;掌握银行核心业务系统和财务系统的操作与审计方法;具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)或会计中级以上职称者优先;有大型银行或会计师事务所银行审计经验者优先;

3.通用素质:

(1)原则性强,具备良好的职业道德和风险意识;具备出色的书面与口头沟通能力,能清晰、严谨地表述审计发现、风险分析判断与建议,并有效与被审计单位进行沟通协调;文字功底扎实,具备的审计报告、汇报材料与制度文件的撰写能力;能够适应阶段性高强度审计工作,具备团队合作精神和学习能力。

(2)风险敏感度高,具备较强的风险识别和判断能力;逻辑思维清晰,具备良好的调查取证和分析能力;沟通协调与报告写作能力突出,能深入浅出地揭示复杂风险,撰写的审计文书条理清晰、论证有力;具备良好的跨部门沟通技巧,能有效说服并督促业务部门落实风险防控措施;责任心强,能承受一定的工作压力。

(3)具备良好的技术理解和业务融合能力;逻辑思维严谨,具备较强的系统分析能力;具备的技术文档撰写和口头汇报能力,能将复杂的技术问题、风险及建议,以清晰易懂的方式传递给非技术背景的决策者;文字表达,能独立编制高质量的审计方案、报告及建设方案;学习能力强,能快速掌握新技术和新方法;具备良好的团队协作和跨部门沟通能力。

4.其他:应聘者需对提交简历的真实性负责;同等条件下,持有相关专业证书及具备突出沟通与写作能力者优先考虑;具有跨板块审计经验者可适当放宽条件。

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文章来源:https://nccb.zhiye.com/social/jobs

(责任编辑:李明)

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